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内控审计部负责人

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内控审计部负责人
深圳
全职
互联网 / 电子 / 网游
职位 ID:A85648
职位描述
1、全面梳理公司各业务板块及管理流程现状,针对制度缺失、流程不完善、权责不清晰等问题开展系统性风险识别与评估,形成风险清单及改进方向;2、制定公司内控建设整体规划与实施路径,主导搭建适配公司发展阶段的内控管理体系;通过常态化内控检查,推动各业务部门完善业务规则、优化业务流程并确保落地执行,将内控要求嵌入业务全流程,从源头防范经营风险,提升流程运转效率,营造全员风控文化;3、制定公司年度审计工作计划,围绕经营漏洞、流程缺陷、管理履职、资源低效等核心问题,组织开展各类专项审计与常规审计工作;4、对审计发现问题进行分析,明确问题性质、责任主体及风险影响,提出可落地、可量化的整改建议,并对整改情况进行跟踪、验证与闭环管理;5、建立健全内控审计监督与问责机制,通过审计结果公示、整改复盘、风险预警通报等方式,强化内控审计权威性,形成监督、整改、提升的良性管理闭环;6、定期向公司管理层汇报内控建设进展、重大审计发现、整改进度及潜在经营风险,为公司战略决策、管理提升与风险防控提供专业支撑。
职位要求
1、本科及以上学历;2、8年以上相关工作经验,3年以上管理经验,四大事务所风险管理/内控咨询经验为加分项质;3、熟悉研产销业务流程,有反舞弊审计经验优先;4、精通内部审计/内控稽查流程及方法,具有较强风险识别/评估能力、逻辑思维及数据分析能力;5、目标感强、执行力强。
投递
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