内控岗
杭州
全职
生产 / 制造 / 加工 - 职能 / 支持
职位描述
1.风险管理:协助部门负责人开展公司风险管理,定期组织各部门及下级子公司开展风险识别、评估、监督、应对;按月度/季度或根据重大事项,实时向部门负责人报告日常风险监督情况以及新发或潜在风险等。2.内控管理:(1)内控体系建设:协助部门负责人搭建覆盖公司顶层设计、业务和职能等各板块的整体内控管理框架,组织、推动、完成公司内部控制体系建设工作;监督公司内部日常控制活动的有效执行,定期执行控制测试,评估控制体系的运行有效性,识别、评估、记录和报告公司内部控制缺陷(包括设计缺陷和执行缺陷),制定并推动落实整改计划,建立长效机制。(2)制度流程管理:协助部门负责人开展公司制度管理,基于公司内控管理要求制定制度框架和规定,明确制度文件分级和职责分工;推动和协助设计制度执行所需的流程落地,主导业务流程中内控风险控制环节的设计,确保满足管控要求。(3)授权体系管理:协助部门负责人开展公司授权文件的拟定、发布与维护更新。(4)内控文化宣贯:在公司内普及内控理念、知识与要求,提升全员内控意识。3.专项整改:针对风险监督及各类专项检查发现的问题,明确整改方案及措施并推动整改落实。4.配合监管机构、外部审计、集团审计部及集团内控部的检查与整改工作。
职位要求
1、本科及以上学历,管理、会计、金融学位优先。2、5年及以上工作经验,过往行业侧重制造业。3、有业务类审查经验(销售、采购等核心业务领域) 优先;或擅长制度、流程、授权体系建设优先4、具备内部控制全流程的从0至1的建设及优化能力,可以利用理论基础,结合公司业务实践现状,给出合适的改进建议或方向。5、可以作为项目负责人,带领团队完成公司级内部控制专项建设、审查或优化的项目,保证项目的按时按质完成;可以指导团队成员解决项目过程中的复杂问题。6、在开展专项检查的基础上,可以在日常业务沟通、材料审阅、会议参与等非项目制推进的工作中,通过细微点发现问题点,并横向纵向深挖后形成问题发现、汇报发现结果并推动最终的整改落地。7、对于内部控制常规流程没有覆盖的复杂业务,可以结合理论理解和过往实践经验总结,给出有效的管控建议或意见。8、可以独立开展信息系统内部控制的检查评估,关注系统自动控制设计及执行的有效性,提出系统控制的优化方案,并跟进相应系统变更或建设成果的测试及上线使用。9、具备全面风险管理的工作经历,可以协助搭建集团风险数据库,对关键风险进行分类分级管理,定期对风险数据库进行评估与更新,并协助公司风险管理体系的建设。同时可以协助完成日常风险监控指标的设计,借助信息化平台或工具实现动态监控。10、可以与跨部门、跨公司人员实现复杂问题的沟通,促使对方接收内部控制管理的要求,引导对方接受内部控制的理念,逐步形成内部控制文化。11、可以协助开展外部机构的对接与沟通。12、可以独立开展内部控制培训材料的编制及培训实施。13、逻辑思考能力强,细致,立场坚定,具备出色的沟通表达能力、理解能力和独立思考能力。
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